审 计 局
2020年,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实中央、省、市、县委审计委员会会议精神,结合实际,依法履职尽责,创新审计方式,充分发挥审计职能作用,整体推进审计事业发展,服务县域经济建设。
【依法开展审计,审计项目取得较好成效】年内共完成审计项目38个,审计资金总量达100多亿元,共查出各类违纪违规和管理不规范资金3亿元,向相关部门和单位提出改进管理、增强财政资金使用质效审计建议65条。(一)持续开展重大政策落实情况跟踪审计。以促进实现全年经济社会发展目标任务完成,维护好最广大人民群众根本利益为目标,紧紧围绕财政政策落实、“六稳”“三大攻坚战”、防范化解重大风险、精准脱贫、营商环境优化、重大投资项目推进等政策落实情况,每季度开展跟踪审计,及时发现政策落实执行中薄弱环节和风险隐患,反映好做法、好经验,促进各项政策落地生根和不断完善。(二)深入开展预算执行审计。在重点把握财政资金分配、管理总体情况基础上,突出对政府专项资金安排和使用、财政资金使用绩效、拖欠民营企业欠款、政府隐性债务方面开展本级预算执行审计。在审查财政预算的编制、执行及其他财政收支的真实、合法、效益性基础上,对县行政审批局、司法局、城区工业聚集区、妇幼医院等预算执行单位开展全面审计。(三)全力开展专项资金审计。以促进惠民政策贯彻落实、推动完善社会保障制度为目标,紧紧抓住资金运行这条主线,深入分析专项资金运行管理中存在问题,提出完善保障制度和加强管理建议。重点开展县级就业专项资金、扶贫专项资金、新冠疫情防控资金和捐赠款物、清洁取暖煤、养老服务体系建设资金、耕地占补平衡、县佛教协会和姜各庄清真寺等专项审计。(四)创新领导干部经济责任审计。围绕全面从严治党战略部署,坚持把权力运行和责任落实作为经济责任审计重点,将管理主线与资金主线相对接,对领导干部经济决策落实开展全过程审计。全年共对25名乡科级领导干部开展经济责任审计。(五)认真完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。克服人员少、工作量大的突出矛盾,精心组织力量,完成交办审计工作。按市审计局要求,派出审计组完成对丰南区保障性安居工程和扶贫专项资金审计。配合省审计厅、市审计局开展省发改委生态文明建设审计、张家口市涿鹿县及赵家篷区扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计。受县委、县政府委派,完成自来水公司、热力公司资产状况及近三年财务收支核查项目,对姜各庄镇、胡家坨镇、中堡镇财政运行情况审计调研。落实市政府〔2018〕1号令精神,对县财政局出具的32个政府投资项目评审结果复核监督。先后抽派审计人员10余人次配合相关部门开展新党校、看守所、图书馆、档案馆等重大投资项目评估,以及贫困户结对帮扶、县委巡察和纪委监委案件协查任务,都取得良好成效。(https://www.daowen.com)
【强化审计管理,审计质效进一步提升】(一)切实推进审计全覆盖落实。统筹审计组织方式,创新组织模式,积极推进预算执行审计与专项资金审计、经济责任审计,政策落实跟踪审计与其他专项审计有机融合,推进“一审多项”“一审多果”“一果多用”。在审计项目计划编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节审计监督,在保质保量的前提下实现全覆盖工作有步骤推进。(二)不断加强大数据审计工作。以“金审”三期为契机,抓好大数据审计平台建设,投资5万多元建立审计内部专网,实现各科室之间内部互联互通;对全县58家一级预算单位财务数据采集整理,利用大数据筛查、比对、分析功能,发现可疑问题985个,逐一核实;进一步完善扶贫审计数据平台建设,按期对全县14个单位开展数据分析。(三)狠抓审计发现问题整改落实工作。落实省委巡视和县委巡察反馈意见,组织专门力量,对2017年后52个被审计单位的71份审计报告所列8大类238个问题开展“回头看”工作,对被审计单位整改情况梳理汇总,建立《审计发现问题整改落实责任清单》,对审计查出问题逐一整改、逐一销号。并对各单位认责及整改落实情况全县通报。有力体现审计工作严肃性,促进审计整改工作质量“大提升”。(四)全力落实内部审计监督建制工作。该局落实上级审计委员会会议精神,按照《中共乐亭县委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的意见》要求,研究制定《关于推进全县内部审计工作的实施方案》,全县一级预算单位确定内审科室,明确内审人员,建立县内部审计网络,全面开展内部审计工作。
【提高政治站位,加强党对审计工作领导】(一)从严治审,认真履行审计委员会办公室职责。全面履行审计委员会办公室职责,做好县委审计委员会会议筹备等工作,协调督促落实好县委审计委员会部署要求。年内,组织召开县委审计委员会第二次、第三次会议,审议通过《中共乐亭县委审计委员会关于进一步加强审计整改工作的实施意见》《乐亭县乡科级主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计结果运用办法》《中共乐亭县委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的意见》等多个制度文件,并印发实施。(二)积极作为,疫情防控管细落实。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市、县工作要求,该局局党组高度重视,带头作为,及时召开党组会议,传达学习疫情防控相关规定,安排部署疫情防控相关工作,全体审计干部主动作为,积极投身疫情防控之中。为加强责任区域的疫情防控工作,该局干部职工24人全体总动员,昼夜轮班上岗,参加曙光社区卡点管控值守工作,确保该小区零感染、零风险。(三)全力配合,巡察整改稳步推进。积极配合省委巡视、县委巡察工作,不折不扣、认真落实整改要求。成立巡察整改工作领导小组,制定《县委巡察反馈意见整改工作方案》,该局党组成员对照巡察反馈问题,结合自身思想和工作实际,对巡察反馈问题,逐一对照检查,查找问题,剖析根源,全部整改到位。(四)强化担当,全面落实“两个责任”。党组始终坚持把党风廉政建设工作纳入全局工作整体格局,与审计业务工作共同布置,共同检查,共同考核。把班子自律、踏实做事、充分发挥审计监督和检查功能,作为党风廉政建设责任制考核的重要内容,并严格考核、奖惩和责任追究。一是明确责任主体。在党风廉政建设中坚持“一把手”负总责,党组书记作为第一责任人,做到重要工作亲自部署,重大问题亲自过问,重点环节亲自协调,重要案件亲自督办,对出现的一些苗头性问题,做到及时发现,及时提醒、纠正。其他班子成员认真履行“一岗双责”,定期自检自查,听取分管科室汇报党风廉政建设工作。二是明确责任分工。制定县审计局领导班子和班子成员落实党风廉政建设工作两个责任清单,明确全年党风廉政建设和审计工作目标任务完成时限,并把任务、责任细化分解到每一个班子成员和具体科室,使全局上下形成局党组统一领导,人人肩上有担子、身上有责任的工作格局。(五)浓厚氛围,全面提升机关党建水平。一是制订党建工作计划和工作要点,扎实开展“双创一争”活动,不断激发党员干部担当实干热情。在健全组织、强化领导、细化方案基础上,认真组织学习调研、听取意见,查摆问题、开展批评、整改落实并建章立制。通过开展主题党日+、志愿服务、党员“双报到”等各项活动,局机关党建工作水平显著提升,服务大局能力显著增强,干部队伍素质和形象得到全面提升。二是局机关内部大力开展争创优秀审计团队、争创优秀审计项目、争创优秀审计能手“三个争创”活动,促进各项工作争先进、进位次。该局连续四年被市人事局、市审计局授予“优秀审计团队”称号,5个审计项目被市审计局评为优秀审计项目。