专项资金审计

第五节 专项资金审计

1997年,对扶贫办、异地安置办扶贫资金使用情况进行审计,查出违纪金额82.07万元,主要是存款利息收入不入账、用扶贫资金购买控购商品等问题。对世行办、妇保站等单位利用世行贷款情况进行审计,查出违反规定购买控购商品1.62万元。

1998年,对县土管局、公安罚没资金、交警大队等单位进行审计,查出应缴未缴预算款23.3万元,乱收费16.4万元。

1999年,对广东帮扶异地安置东兰分场(环江东源场)、东美林果场、县扶贫办、水电局等农业专项资金进行审计,审计资金总额4094.51万元,查出各种违纪金额221.24万元,其中挤占挪用资金76.9万元,白条付款式0.47万元,坐支现金账5.14万元,漏缴税金0.56万元。对卫生局、教育局、县卫Ⅵ项目办公室、世行办4个单位利用国际金融组织贷款项目进行审计,查出违纪金额194.71万元,其中挪用专项资金10万元。

2000年,对扶贫资金审计中,查出违纪违规金额达124.02万元,其中挪用扶贫资金123.43万元。

2001年,完成对异地安置专项资金的广东帮扶异地安置东兰分场、县异地安置东美林果场、县异地安置东明经济场和县内县异地安置场等4个场自成立之日起至2000年末扶贫资金管理使用情况的审计,共查出违纪金额366万元,其中挤占挪用扶贫专项资金292万元;收入不入账,私设“小金库”59万元;应交未交所得税及代扣税费3.2万元。(https://www.daowen.com)

2002年,对扶贫办2000—2002年月财务收支审计,并延伸审计县计划局、财政局、交通局等6个部门,查出挤占挪用扶贫资金197万元;对民政救灾款物专项审计中,查出挤占挪用专项资金12.7万元。

2003年,在住房资金筹集、管理和使用审计中查出售房款逾期未收回711万元;对社会保障资金审计中查出应收未收保险费228.76万元,基金收入未存入财政专户228.76万元;对县异地安置专项资金及退耕还林资金审计中,查出违纪违规金额270万元,其中挤占挪用231万元,审计决定应收缴财政27.5万元。

2004年,对县国土资源局国土专项资金审计中,查出未设立“土地出让金财政专户”对土地出让收入进行核算、占用土地专项资金、出借土地专项资金用于与土地开发、城市基础设施建设无关的项目等问题。对城市居民最低生活保障资金专项审计中,查出地方配套资金没有按规定足额配齐、按等级发放保障金、对低保对象实行动态管理不到位等问题。农业专项资金审计方面,对全县退耕还林资金进行审计,查出工作经费挤占专项资金48.9万元,审计责成按期归还原渠道资金。

2005年,开展对县就业服务中心2004年度失业保险基金及其他资金的财务收支情况进行审计调查。在全面调查的基础上,还对失业保险基金的参保情况、重点欠费大户及使用失业保险金的失业人员进行跟踪调查。审计资金总额136万元。查出失业保险基金征收难,欠费严重;参保单位、人数下降;失业保险基金的征缴管理不到位等问题。提出了加大政策宣传力度,增加失业保险覆盖面,确保失业保险费及时足额征收;加强对基金的核算和管理,确保失业保险基金的真实、准确和完整等建议。